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2017年惠东县科学技术局部门预算

 

 

第一部分  惠东县科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  惠东县科学技术局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展和知识产权工作的方针、政策和法规;会同县有关部门组织编制科技和知识产权工作发展规划和年度计划。

(二)研究科技促进经济与社会发展的重大问题,会同县有关部门研究确定全县科技发展重大布局、优先领域;推进全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

(三)组织、推动科技开发和创新工作,负责“星火”、“火炬”、“863”计划、创新基金、科技攻关、科技成果重点推广、重点新产品、软科学与基础应用研究等科技开发计划的制定和实施;组织开展国家、省、市级工程技术研究开发中心;农业创新中心、产业共性技术平台、专业镇创新平台的组建工作。

(四)加强高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化;做好高新技术企业、高新技术产品、民营科技企业的培育和组织申报工作;指导各类科技示范推广基地的建设;促进科技型中小企业技术创新工作。

(五)组织拟定科技促进农业、农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进农村信息直通车工程和科技支撑现代农业建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会发展。

(六)归口管理科技成果评价、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进现代科技服务员的发展,推动科技服务体系的建立。

(七)负责管理、安排和监督使用科技、知识产权经费;会同有关部门对科技、知识产权项目进行绩效评价。

(八)负责知识产权保护和管理工作,牵头处理专利纠纷和查处冒充专利行为;指导专利中介机构、企业专利工作;组织重大专利技术实施;协调涉外知识产权事宜。

(九)负责科技、知识产权和防震减灾信息;科技宣传、科技统计等工作;协调制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;指导科技信息网络工作。

(十)贯彻执行防震减灾方针,做好地震群测和震情监测预报,开展防震减灾的科普宣传工作。

(十一)指导、协调县直各部门和各镇(街道、区)的科技、知识产权和防震减灾管理工作。

(十二)承办县人民政府和市科学技术局、知识产权局及地震局交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:惠东县科学技术协会。

   本部门内设机构、人员构成情况:

局本部股室4个,分别是办公室、科研管理股、科技普及股(挂地震事务股牌子)、知识产权管理股。

惠东县科学技术局有行政编制人数7名,工勤编制1名。离退休人员8人。

惠东县科学技术协会有事业编制人数9名。  

第二部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1119.65万元,比上年增加23.89万元,增长2.18%,主要原因是新增3名工作人员的人员经费及住房公积金的提高;支出预算1119.65万元,比上年增加23.89万元,增长2.18%,主要原因是新增3名工作人员的人员经费及住房公积金的提高

一、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排7.29万元,比上年减少0.38万元,减少4.95%。其中:因公出国境费0元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费3.69万元,较上年3.89万元减少0.2万元,减少5.14%;公务接待费3.6万元,较上年3.78万元减少0.18万元,减少4.76%。我局严格贯彻执行中央“八项规定”,坚决制止浪费的不良风气,提高财政资金使用的效益,无出现公款吃喝、公车私用、公费旅游等现象。

二、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排112.82万元,比上年增加5.05万元,增长4.69%,主要原因是新增3名工作人员的人员经费及住房公积金的提高。其中:办公费18.19万元,印刷费2万元,邮电费万元6.6万元,差旅费27.01万元,培训费10万元,劳务费3.5万元,公务接待费3.6万元,日常维修费4.5万元,专用材料及一般设备购置费5.99万元,公务用车运行维护费3.69万元,其他交通费用15.09万元,其他商品和服务支出12.65万元等。

三、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排5.99万元,其中:货物类采购预算5.99万元。

四、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用车辆情况为:公务车(一般执法执勤用车)0辆,2017年报废车辆1

六、预算绩效信息公开情况

按照上级要求,自行组织开展局财政专项资金绩效评价管理,进一步加强专项资金管理,强化支出责任,提高资金使用效益,并采取积极有效措施完善财政资金绩效管理,同时,积极配合财政部门开展重点绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二) 社会保障和就业:指机关离退休人员的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:指机关的医疗支出和社会保障缴费支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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来源:县科技局 时间: 2017-04-15